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集團公司召開2024年內(nèi)部審計意見反饋會

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911日上午,集團公司召開2024年內(nèi)部審計意見反饋會。集團公司黨委書記、董事長盧輝,黨委副書記、總經(jīng)理熊戈亮等在家領(lǐng)導,黨建工作部、工會辦、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門負責人參加會議。會議由黨委委員、紀委書記王宇主持。

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會上,錦程會計師事務(wù)所審計人員和紀檢監(jiān)察審計部分別對集團公司自建自用工程項目、惠泉污水處理公司財務(wù)收支、集團公司黨建、工會經(jīng)費使用等情況,逐一進行了現(xiàn)場反饋,并提出整改建議。

盧輝對內(nèi)部審計整改提出四點要求:一是高度重視反饋結(jié)果,增強審計整改思想自覺、行動自覺;二是切實抓好整改,分管領(lǐng)導要高度重視,牽頭落實,確保所有問題整改到位,要建立問題清單,逐一對賬銷號,確保整改取得實效。三是剖析問題成因,注重標本兼治,建章立制堵塞制度漏洞;四是建立健全長效機制,要以此次內(nèi)部審計整改為契機,進一步規(guī)范相關(guān)工作,不斷提升治理能力,以審計整改成效推動集團公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。




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集團公司召開2024年內(nèi)部審計意見反饋會

911日上午,集團公司召開2024年內(nèi)部審計意見反饋會。集團公司黨委書記、董事長盧輝,黨委副書記、總經(jīng)理熊戈亮等在家領(lǐng)導,黨建工作部、工會辦、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門負責人參加會議。會議由黨委委員、紀委書記王宇主持。

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會上,錦程會計師事務(wù)所審計人員和紀檢監(jiān)察審計部分別對集團公司自建自用工程項目、惠泉污水處理公司財務(wù)收支、集團公司黨建、工會經(jīng)費使用等情況,逐一進行了現(xiàn)場反饋,并提出整改建議。

盧輝對內(nèi)部審計整改提出四點要求:一是高度重視反饋結(jié)果,增強審計整改思想自覺、行動自覺;二是切實抓好整改,分管領(lǐng)導要高度重視,牽頭落實,確保所有問題整改到位,要建立問題清單,逐一對賬銷號,確保整改取得實效。三是剖析問題成因,注重標本兼治,建章立制堵塞制度漏洞;四是建立健全長效機制,要以此次內(nèi)部審計整改為契機,進一步規(guī)范相關(guān)工作,不斷提升治理能力,以審計整改成效推動集團公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。


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